問題已解決

老師,我問下,以前的工程款以前那個會計是已經(jīng)全部交稅開票了,我現(xiàn)在接手的話看到有應(yīng)收賬款余額,2月份的時候收回了20萬,那現(xiàn)在我就做賬,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)在季報的話增值稅和企業(yè)稅這我要怎么填報呢

84784977| 提問時間:2021 04/07 15:33
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你沒有收入,就是0申報增值稅啊
2021 04/07 15:35
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