問題已解決

老師,你好 比如我們當(dāng)月計提當(dāng)月的附加稅后,到下月實際交的時候有優(yōu)惠或者是減半,這樣的話原來就計提多了,需要在下月怎么做會計分錄沖銷呢。

84784991| 提問時間:2022 08/08 22:56
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,借:稅金及附加,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù)。
2022 08/08 22:57
84784991
2022 08/08 23:02
就是用紅字沖銷
王雁鳴老師
2022 08/08 23:02
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
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