問題已解決

一般納稅人,金稅盤280元6月份交錢,借管理費用-辦公費,貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)了。 7月開專票要全額抵減增值稅,計提增值稅及附加稅,增值稅抵減280,具體要怎么做會計分錄?麻煩老師給下詳細分錄

84784962| 提問時間:2022 08/08 18:01
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
。扣的時候借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸管理費用。
2022 08/08 18:05
84784962
2022 08/08 18:09
可是另外一個老師給的是這個分錄,借貸都不平衡,怎么都講得不一樣???
玲老師
2022 08/08 18:11
軟件做帳用借方負數(shù),這樣對。
84784962
2022 08/08 18:18
那我要按哪個會計分錄做賬?
玲老師
2022 08/08 18:19
。你要是用軟件做帳,就用負數(shù)那個。
84784962
2022 08/08 18:23
不是,我說是按您的會計分錄做?還是圖片的?
玲老師
2022 08/08 18:26
不用軟件做帳的,就用我那個分錄就行。
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