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(1)2017年10月,和正公司開始自行建造一棟寫字樓。在2018年建設(shè)期間,和正公司共領(lǐng)用工程物資1800萬元;領(lǐng)用本企業(yè)自產(chǎn)的庫存商品一批,成本150萬元,計稅價格200萬元;另支付在建工程人員薪酬550萬元。?借:在建工程? ?1800 ? ?貸:工程物資? ? 1800 借:在建工程? ? ?700  ? ?貸:庫存商品? ? ? ? ? ?150 ? ?  應(yīng)付職工薪酬? ? 550? 借:投資性房地產(chǎn)? ?2500    ? 貸:在建工程? ? ? ? ? 2500 老師,他建造寫字樓時領(lǐng)用自產(chǎn)的庫存商品,為什么不貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),題目中說了這批自產(chǎn)庫存計稅價200萬?

84784985| 提問時間:2022 08/08 13:44
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,因為自建寫字樓可以扣除,先交銷項在做進項扣除沒意義
2022 08/08 13:44
84784985
2022 08/08 13:51
請老師說具體一點比較笨
悠然老師01
2022 08/08 13:53
意思就是先做銷售交銷項稅吧,然后是不是交的可以扣除,也就是自己給自己開發(fā)票
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