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5月份的600元進項發(fā)票沒有抵扣,6月份才支付600元費用,8月份進行抵扣要怎么做會計分錄。
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速問速答您好,借成本費用,應交稅費應交增值稅貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,借應交稅費應交增值稅(進項稅)貸應交稅費應交增值稅
2022 08/08 08:26
84785012
2022 08/08 08:28
6月份已經(jīng)做了借主營業(yè)務成本貸銀行存款
小林老師
2022 08/08 08:33
您好,那也5月做認證進項稅了?
84785012
2022 08/08 08:33
可以沖紅6月份這筆分錄,8月份做一筆正確的分錄嗎?
小林老師
2022 08/08 08:33
您好,也是可以的,沒問題
84785012
2022 08/08 08:34
5月份沒有認證
小林老師
2022 08/08 08:34
您好,那就做賬待認證進項稅
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