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老師,去年押金收入沒有開發(fā)票,現(xiàn)在補(bǔ)的話,之前直接計(jì)入營業(yè)外收入了,這個怎么調(diào)呀

84784967| 提問時間:2022 08/05 11:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,當(dāng)時是借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入,也沒有做應(yīng)交稅費(fèi),是這個意思嗎?
2022 08/05 11:14
84784967
2022 08/05 11:14
當(dāng)時是借銀行存款貸營業(yè)外收入
郭老師
2022 08/05 11:16
你現(xiàn)在在營業(yè)外收入負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84784967
2022 08/05 11:16
當(dāng)時沒有開發(fā)票,現(xiàn)在做無票收入,因?yàn)檎{(diào)去年的可能存在以前年度損益,這個怎么調(diào)呢
郭老師
2022 08/05 11:17
匯算清交不修改的情況下,不用做以前年度損益調(diào)整的。
郭老師
2022 08/05 11:18
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 修改匯算清繳的情況下不用修改,你如果修改匯算清繳的情況下的話,你的增值稅也得去修改的,你得需要申報增值稅,你這個營業(yè)外收入都沒有申報增值稅。
84784967
2022 08/05 11:19
是的,我想這個月申報增值稅,因?yàn)榭缒炅?,這個不用做利潤分配什么的嗎
郭老師
2022 08/05 11:22
不用的,跨年啦,我不是告訴你了,你得去修改匯算清交,而且去修改增值稅申報表。
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