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老師,像這樣原材料貸方有數(shù)據(jù)怎么清掉呢?

84785026| 提問時間:2022 08/03 15:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 貸方肯定是有問題你是不是少入庫了。 或者是多出庫了。造成你們負(fù)數(shù)了。 先去看看? 原材料明細(xì)賬 就可以判斷的?
2022 08/03 15:17
84785026
2022 08/03 15:20
這個是從別的代理記賬公司交接過來的,沒有那些資料。她這個是先暫估原材料,然后領(lǐng)用,下個月又紅沖了這筆暫估的原材料導(dǎo)致有了負(fù)數(shù)
meizi老師
2022 08/03 15:25
?你好 ;? ? ? ? ? 那你就去考慮下 原材料盤點下; 與你實際? 是否一致; 看出一個調(diào)整報告表才行;? 去調(diào)整 下分錄? ?
84785026
2022 08/03 15:27
這個調(diào)整應(yīng)該怎么調(diào)整
meizi老師
2022 08/03 15:36
?你好; 先找原因; 看你是少入庫了。 就補做入庫即可; 多出庫了就紅沖出庫分錄即可? ?
84785026
2022 08/03 15:40
多出庫了紅沖是這樣嗎? 原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
meizi老師
2022 08/03 15:50
?你好;? ? ? ? 你出庫 是這樣做的分錄嗎 ? 不對吧? ??
84785026
2022 08/03 16:06
之前會計是這樣做賬的
meizi老師
2022 08/03 16:12
多出庫了。? ?是材料多出了。 借原材料貸生產(chǎn)成本 ;? 借 生產(chǎn)成本貸庫存商品 ;這樣處理? ?
84785026
2022 08/03 16:15
老師,這是21年產(chǎn)生的數(shù)據(jù),分錄是不是不是這樣的了?
meizi老師
2022 08/03 16:19
?你好;? 是這樣來處理的; 只是后面 這個貨物銷售了。 還得去考慮紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的? ?
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