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收到留抵退稅后,下期用于抵減附加稅,如何做會計分錄

84785005| 提問時間:2022 08/03 14:27
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,是什么留抵退稅?
2022 08/03 14:27
84785005
2022 08/03 14:28
進項留抵退稅
張壹老師
2022 08/03 14:35
你好。 計提進項留抵退稅 借:應(yīng)交稅費 - 增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費 - 增值稅留抵稅額 下期算附加稅時,用要交的增值稅-退還的留抵后再算附加稅
84785005
2022 08/03 14:37
我現(xiàn)在就是到了附加稅抵減的這一步了
張壹老師
2022 08/03 14:40
附加稅那沒有抵減分錄,你在增值稅系統(tǒng) 報附加稅時系統(tǒng) 會自動扣減你退稅的這個金額后再算附加稅的
84785005
2022 08/03 14:45
最后結(jié)果是只繳增值稅,附加稅不用繳,那最后附加稅分錄要怎么做?
張壹老師
2022 08/03 15:29
你好,要交增值稅,都會有附加稅的。 附加稅不交就不做分錄
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