問題已解決

請問老師! 問題①.假如7月份:進(jìn)項(xiàng)稅額>銷項(xiàng)稅額,可以7月末寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄,然后再在8月15前去認(rèn)證后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 問題②.如果問題①回答是肯定的,那請問老師以下分錄寫的對嗎? 7月銷項(xiàng)稅交了100元,隨后進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了一筆120元的發(fā)票,當(dāng)120的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完100元的銷項(xiàng)稅后,還剩20元尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額:【分錄如下】 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 120 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20

84784997| 提問時(shí)間:2022 08/02 17:35
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是認(rèn)證后的稅額,你沒認(rèn)證是放在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里。 如果進(jìn)項(xiàng)120銷項(xiàng)稅100,還有 20元留抵稅額,下期繼續(xù)抵扣,不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2022 08/02 18:09
84784997
2022 08/02 18:15
老師,請問是我沒明白自己哪個地方?jīng)]懂嗎?那,另位老師和您回答的不是同一個問題嗎?
張壹老師
2022 08/02 18:46
你好,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)稅多,是留抵,不用做分錄,如果銷項(xiàng)稅比進(jìn)項(xiàng)稅多20,才要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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