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老師,就是我這邊做賬做到未交增值稅是97.1元,但是繳納的增值稅是97.9元,現(xiàn)在繳納這筆分錄該怎么做啊

84784993| 提問時間:2022 08/01 20:20
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué),你在補(bǔ)提一個差額,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2022 08/01 20:23
李霞老師
2022 08/01 20:23
然后直接按照繳納的借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銀行存款。
84784993
2022 08/01 20:26
老師是這樣的嘛
李霞老師
2022 08/01 20:27
你好同學(xué),非常棒,完全正確。
84784993
2022 08/01 20:29
老師,我以為是需要紅沖之前計入營業(yè)外收入的那筆分錄,以為是營業(yè)外收入多結(jié)轉(zhuǎn)了,但是這個是根據(jù)財務(wù)軟件自動生成的,他結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的應(yīng)該是沒有錯吧
李霞老師
2022 08/01 20:31
您結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的,我不知道你為什么結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,正常一般納稅人的話,稅款你沒有必要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,那筆憑證我不好確定什么原因。
84784993
2022 08/01 20:34
老師,國稅網(wǎng)是這樣申報的,這個是小規(guī)模納稅人
李霞老師
2022 08/01 20:40
小規(guī)模單位就不要計提增值稅了,你交納的時候直接借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸銀行存款,那你整個原來的憑證都錯錯了。
李霞老師
2022 08/01 20:40
普通票據(jù)對應(yīng)的稅額是要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的,這個倒是做對了。
84784993
2022 08/01 20:45
老師,這個財務(wù)系統(tǒng)是小規(guī)模一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅都是這個分錄,會計入到未交增值稅,就是未交增值稅他的余額是97.1元,繳納的增值稅是97.91元,我現(xiàn)在繳納的這筆分錄應(yīng)該是這樣做嗎,還是該怎么做
李霞老師
2022 08/01 20:45
你好,你不能按照系統(tǒng),他做的不對,你直接借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
84784993
2022 08/01 20:48
就不需要那筆分錄借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅這筆了是嗎,那這樣的話未交增值稅的科目余額就是-0.81了,這樣掛在賬上可以嗎
李霞老師
2022 08/01 20:55
你好,你正常你這個賬戶很簡單,你借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸銀行存款他一定適合你,報表上的稅額是一致的,所以說不會產(chǎn)生一個差額的。
84784993
2022 08/01 21:01
老師,關(guān)鍵是他就是有差額啊
84784993
2022 08/01 21:02
資產(chǎn)負(fù)債表上也是有差額
李霞老師
2022 08/01 21:05
你好,你找一下什么原因,你就現(xiàn)在拿著你的增值稅申報表,跟你賬務(wù)上做的憑證,看看應(yīng)交稅費(fèi)這個發(fā)生額是不是一致的。
李霞老師
2022 08/01 21:05
你得再找找原因,按說你這個很簡單的,應(yīng)該是正好對起來的。
84784993
2022 08/01 21:08
老師,申報表的不是看得很懂,你幫忙看下,我剛剛發(fā)了圖片
李霞老師
2022 08/01 21:18
我是97.91,就是說您應(yīng)該繳納的增值稅是97.91。你看看你憑證里這個應(yīng)交稅費(fèi)最終的余額是97.91嗎。你把交納的這個筆憑證,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸銀行存款寫成97.91,然后再看一下余額。
84784993
2022 08/01 21:41
老師,我剛看了下是他這邊結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入多結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在這筆分錄該怎么做啊,是不是這樣做
李霞老師
2022 08/01 21:42
你好,如果他多結(jié)轉(zhuǎn)了,你把那個憑證刪掉,重新做一筆,或者說你再做個負(fù)數(shù)的,借營業(yè)外收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
84784993
2022 08/01 21:46
老師他這個賬本都已經(jīng)做好了,他這個分錄是3月份做的,我現(xiàn)在做賬是做7月份的賬了,肯定刪不了,但是需要全部紅沖掉嗎,我這樣做的分錄是不正確嗎
李霞老師
2022 08/01 21:59
你好,那你全部紅沖掉,重新做一個正確的就可以。
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