問(wèn)題已解決
老師,上月開(kāi)的 增值稅專(zhuān)票在本月沖紅,本月重新開(kāi)具了正確發(fā)票,上月開(kāi)的增值稅發(fā)票在本月已經(jīng)申報(bào),這個(gè)月開(kāi)具的正確發(fā)票在下月需要申報(bào)嗎?
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你好,你本月重新開(kāi)具了正數(shù)的發(fā)票,然后呢,你本月又開(kāi)了負(fù)數(shù)的發(fā)票,它倆相加就是零,那你就填零就可以了,不需要填金額。
2022 07/29 11:17
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