問題已解決
我們公司籌建期一直都是0申報(bào)收入和企業(yè)所得稅,但是做賬每月都有費(fèi)用,利潤為負(fù)數(shù),籌建期結(jié)束后,我們開始有收入,但是我們以前虧損的錢,怎么抵消企業(yè)所得稅呢。怎么做賬,能把我籌建期的虧損再稅務(wù)上體現(xiàn)出來。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你按照虧損申報(bào),稅務(wù)申報(bào)表里面就有你虧損的數(shù)字,然后就可以申報(bào)企業(yè)所得稅的時候彌補(bǔ)虧損
2022 07/29 07:16
84784977
2022 07/29 08:03
問題是,我以前都是0申報(bào)了,現(xiàn)在這個月,我們開始有收入了,我怎么把以前的虧損提現(xiàn)出來呢
84784977
2022 07/29 08:04
還有就是,我的報(bào)表和稅務(wù)局不一致合規(guī)嗎?報(bào)稅時什么都是0,實(shí)際我的企業(yè)所得稅是負(fù)利潤
東老師
2022 07/29 08:05
那肯定是不行的,你得按照你的真實(shí)情況申報(bào),你填寫零肯定就是體會不出來的。
84784977
2022 07/29 08:06
因?yàn)橐郧罢埖氖麓碛涃~的快記,他們都說0申報(bào),現(xiàn)在我接手了,我又不想去改以前的申報(bào)表,但是我也不愿意放棄以前的那些費(fèi)用,想抵消現(xiàn)在的利潤。
東老師
2022 07/29 08:07
那你只能去修改申報(bào)表,要不然這個表里不會體現(xiàn)出你這些虧損的金額。
84784977
2022 07/29 08:10
好的,謝謝
東老師
2022 07/29 08:28
不客氣,幫忙給個五星好評
閱讀 459