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老師您好!購買出口貨物時賬務處理為借記庫存商品借記應交稅費—應交增值稅—進項稅額貸記銀行存款,此時進項增值稅專用發(fā)票不需要認證嗎?在增值稅申報表中該如何填寫?如果出口貨物的庫存商品當月購進,當月出口銷售給外國客戶中,我們當月將如何賬務處理?麻煩老師講的具體點,謝謝老師。

84785013| 提問時間:2022 07/29 06:09
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,如果是生產(chǎn)性出口企業(yè),需要進項數(shù)額轉(zhuǎn)出處理的餓,同時計入成本核算
2022 07/29 08:21
84785013
2022 07/29 11:03
老師您好!不是生產(chǎn)性企業(yè)的,就是買進賣出,該如何賬務處理和操作?具體說一下,謝謝老師
暖暖老師
2022 07/29 11:05
你們出口免稅 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 同時 借主營業(yè)務成本 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
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