問題已解決

老師,您好!請教一下,以前年度的成本未銷售被代賬會計結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在發(fā)生銷售需要調(diào)整成本,分錄如下:借庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)損益后,以前年度損益調(diào)整為零,總感覺不對,請老師指點,謝謝

84785023| 提問時間:2022 07/26 17:08
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué),那你這樣調(diào)整的話有點麻煩了,因為它涉及到匯算清繳了,我跟你講一下這個來龍去脈,首先你去年的時候借,主業(yè)務(wù)成本,然后貸,庫存。你現(xiàn)在你要把它反沖掉的話,那你匯算清繳的時候,相當(dāng)于你多做成本,所以說你當(dāng)時的利潤應(yīng)該是不準(zhǔn)確的有可能會產(chǎn)生應(yīng)納稅額,你還要做一個匯算清繳的調(diào)整。
2022 07/26 17:13
李霞老師
2022 07/26 17:14
你今年調(diào)整的話,也是借庫存商品貸,以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配。
84785023
2022 07/26 17:30
明年匯算清繳的時候進行調(diào)減,補交所得稅,業(yè)務(wù)是今年的業(yè)務(wù)
李霞老師
2022 07/26 17:30
你好,但是你是去年多做的成本,你說明年的話不是特別的合理,但是,如果說你不想調(diào)整,咱2021年的匯算清繳只能明年做了,不過這里面會有一絲絲的不正規(guī)的。
84785023
2022 07/26 17:31
我現(xiàn)在沒有借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,所以損益結(jié)轉(zhuǎn)后,余額為零,感覺不對
84785023
2022 07/26 17:32
請問老師,我應(yīng)該怎么調(diào)整?
84785023
2022 07/26 17:33
匯算清繳5.31已經(jīng)結(jié)束了
李霞老師
2022 07/26 17:35
你好,憑證的話我剛才已經(jīng)發(fā)給你了。然后匯算清繳的表格怎么調(diào)整的話,就是進行更正,登錄電子稅務(wù)局搜索更正,然后找到對應(yīng)的表格,然后,在那個納稅調(diào)整項目表里,減少你的成本,增加你的利潤總額,在那個第30號進行調(diào)整就可以了。
84785023
2022 07/26 17:52
如果到2022年匯算清繳調(diào)整呢?老師
李霞老師
2022 07/26 18:03
也是這樣調(diào)整的同學(xué)。
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