問題已解決

@郭老師,這個分錄這樣做是對的嗎

84784969| 提問時間:2022 07/25 11:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2022 07/25 11:38
84784969
2022 07/25 12:03
社保和公積金科目是不是應(yīng)該沒有余額,現(xiàn)在科目有余額要怎么調(diào)整
郭老師
2022 07/25 12:05
但是,哪一個科目有余額的借方還是貸方?
郭老師
2022 07/25 12:05
哪一個科目有余額的借方還是貸方?
84784969
2022 07/25 15:50
其他應(yīng)收款社保借方余額7662.44,其他應(yīng)收款公積金貸方余額1085
郭老師
2022 07/25 15:51
社保借方有余額的,你看一下你們單位是不是還沒有發(fā)工資,沒從工資里扣除,下一個月發(fā)了工資,借應(yīng)付職工薪酬工資貸,其他應(yīng)收款不就正好了?
郭老師
2022 07/25 15:51
然后這個公積金的當(dāng)月的給人家交了嗎?借其他應(yīng)收款,公積金貸,銀行存款做繳納的。
84784969
2022 07/26 10:49
社保滯納金是做營業(yè)外支出沒錯吧
84784969
2022 07/26 10:59
這分錄這樣做對的吧?
郭老師
2022 07/26 11:02
滯納金做到營業(yè)外支出里面可以的。
郭老師
2022 07/26 11:02
你這個附加稅的紅沖了計提了嗎?
郭老師
2022 07/26 11:03
借銀行存款貸應(yīng)交稅費,然后你提的,計提的沒有紅沖。
84784969
2022 07/26 11:04
有計提,計提的時候做借營業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費城建,教育附加,地方教育附加,印花稅沒有計提,直接做管理費用印花稅
郭老師
2022 07/26 11:08
沒有說印花稅,印花稅做的是正確的,就是你的附加稅。
84784969
2022 07/26 11:10
獨立稅之前做的是借營業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費城建 教育附加 地方教育附加
郭老師
2022 07/26 11:11
借應(yīng)交稅費借稅金及附加負數(shù)這個是紅沖的。
郭老師
2022 07/26 11:11
是借應(yīng)交稅費,貸營業(yè)外收入都可以的。
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