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4月份結轉的增值稅分錄錯了,5月份的賬上紅沖了,補了一個借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,那么后面我交了稅費后應該是借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀存,那么我這個丁字賬上面怎么體現(xiàn)出來呢,是把轉出未交增值稅和未交增值稅全部入丁字賬嗎?
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2017 06/05 12:17
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4月份結轉的增值稅分錄錯了,5月份的賬上紅沖了,補了一個借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,那么后面我交了稅費后應該是借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀存,那么我這個丁字賬上面怎么體現(xiàn)出來呢,是把轉出未交增值稅和未交增值稅全部入丁字賬嗎?
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