問題已解決
老師,幫我看一下我寫的分錄對嘛。借。應(yīng)稅-留底稅 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出 借銀行 貸應(yīng)稅留底稅, 又到還稅務(wù)局了,借應(yīng)稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸留底退稅 借留底退稅 貸銀行,這個分錄對嗎老師。
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可以的,可以這么做。
2022 07/20 16:22
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2022 07/20 16:24
老師 如果有進項稅轉(zhuǎn)出 查進項稅 進項稅=進項借方-轉(zhuǎn)出的貸方 是嗎老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/20 16:25
你的進項還是你認證的,進項借方發(fā)生額就可以的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/20 16:25
只不過是你繳納增值稅的時候是這么算的,銷項貸方減去進項借方加上進項轉(zhuǎn)出貸方
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2022 07/20 16:30
哦哦哦 進項的轉(zhuǎn)出 不可以沖掉 是嗎老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/20 16:30
對的是的,不可以沖掉的。
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