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我公司購入防疫物資,對方開具普通發(fā)票1000元,我公司收到貨物后贈送給防疫卡點,我請問這個視同銷售的銷項稅怎么計算的?增值稅納稅申報表和季度所得稅申報表怎么填列?

84785022| 提問時間:2022 07/18 14:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
市場價格乘以你的稅率
2022 07/18 14:24
郭老師
2022 07/18 14:24
你們單位是一般納稅人的嗎?
84785022
2022 07/18 14:25
是一般納稅人,是用1000乘13%嗎?
郭老師
2022 07/18 14:26
市場價格是1000嗎?如果是的話,1000乘以13%在銷售貨物無票收入里面填寫。
郭老師
2022 07/18 14:26
所得稅匯算清繳的時候有一個105010,這個系統(tǒng)銷售明細表,在這里面填寫你的收入,然后填寫成本。
84785022
2022 07/18 14:28
那我得增值稅申報表的收入和財務(wù)報表的收入不同了,季度所得稅申報時填財務(wù)報表的收入是嗎?
郭老師
2022 07/18 14:29
你贈送出去,你可以借銷售費用,貸其他業(yè)務(wù),收入應(yīng)交稅費,這樣不就一致了?
84785022
2022 07/18 14:31
增值稅申報表填無票銷售里了,賬上記費用沒記收入,不就產(chǎn)生差異了嗎?
郭老師
2022 07/18 14:31
你按照我上面的血不就可以了,你做上收入不就行了。
84785022
2022 07/18 14:33
借 營業(yè)外支出1130 貸銀行存款1000 銷項稅130 這樣寫分錄對嗎?
郭老師
2022 07/18 14:34
這個分錄不對的,你又不是支付的錢
郭老師
2022 07/18 14:34
他是捐贈的物資,你購入的物資應(yīng)該做庫存商品里面的。
84785022
2022 07/18 14:37
哦 公司直接送去了,借:庫存商品1000 貸銀行存款 1000 送時借:營業(yè)外支出1130 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1000 銷項稅130 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:其他業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 這樣對嗎?
郭老師
2022 07/18 14:38
是的是的,是這么做的。
84785022
2022 07/18 14:39
匯算清繳時再填視同銷售的表是嗎?
郭老師
2022 07/18 14:39
你好是的,是這么做的。
84785022
2022 07/18 14:40
季度所得稅申報時包含視同銷售的收入吧?
郭老師
2022 07/18 14:40
你好,對的是的包含在里面。
郭老師
2022 07/18 14:40
匯算清交的數(shù)就不用單獨再填寫,視同銷售了,你已經(jīng)做了收入。
84785022
2022 07/18 14:46
我這樣寫分類的話對嗎?借:營業(yè)外收入1130 貸:庫存商品1000 銷項稅130 不通過收入和成本核算
郭老師
2022 07/18 14:47
可以的,但是影響你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84785022
2022 07/18 14:50
是的 這樣稅務(wù)允許嗎?
郭老師
2022 07/18 14:51
可以的正確的就應(yīng)該是這一個。
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