問題已解決

老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在免征增值稅,在申報(bào)所得稅時(shí),對(duì)于減免的這部分增值稅,應(yīng)該不用在這里申報(bào)吧

84784987| 提問時(shí)間:2022 07/15 16:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接填其他免稅銷售額就是了
2022 07/15 16:06
84784987
2022 07/15 16:20
假如上個(gè)季度銷售額400萬,是上面這樣填寫的嗎
家權(quán)老師
2022 07/15 16:22
那個(gè)1列為啥不填呢?
84784987
2022 07/15 16:29
是這樣填的吧
家權(quán)老師
2022 07/15 16:30
嗯嗯,是的就是那樣的呀
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