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老師,小規(guī)模增值稅減免的部分,是放入營業(yè)外收入吧,那所得稅匯繳的時(shí)候,怎么申報(bào)這部分收入呢,還是說不用單獨(dú)申報(bào)?

84784980| 提問時(shí)間:2023 03/16 14:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,不用單獨(dú)申報(bào)的,預(yù)繳的數(shù)都已經(jīng)繳納。
2023 03/16 14:40
84784980
2023 03/16 14:43
就是這個(gè)項(xiàng)目不屬于所得稅免稅的,不產(chǎn)生退稅,是嗎
郭老師
2023 03/16 14:44
對的是的,是這個(gè)意思。
84784980
2023 03/16 14:45
那個(gè),增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)這個(gè)項(xiàng)目,也是不屬于所得稅免稅的吧?
郭老師
2023 03/16 14:46
是的,不免企業(yè)所得稅的,需要正常交。
84784980
2023 03/16 14:46
好的 謝謝。
郭老師
2023 03/16 14:47
不用客氣,工作愉快。
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