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應收賬款到賬少了幾百 店長說從他工資里面扣,之前未到賬錢已經(jīng)掛了應收賬款的借方,現(xiàn)在怎么寫分錄,把應收賬款調(diào)平

84784970| 提問時間:2022 07/15 15:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付職工薪酬工資貸應收賬款。
2022 07/15 15:12
84784970
2022 07/15 15:20
老師,這跟你早上咋說的又不一樣
郭老師
2022 07/15 15:22
你好,截圖看下早上怎么說的。
郭老師
2022 07/15 15:22
記起來了,你是不是之前給你做的是借應付職工薪酬工資貸,其他應付款借其他應付款貸應收賬款,他兩個不一個樣,都是借應付職工薪酬,工資貸應收賬款,最后合計起來。
84784970
2022 07/15 15:31
早上你跟說的是借銷售費用-工資,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸其他應收款,借其他應收款,貸應收賬款
郭老師
2022 07/15 15:33
那不就是這個也可以的,那你直接應付職工薪酬工資對沖了應收賬款或者是先發(fā)工資的時候扣除這個工資扣除的待抵扣,應收賬款不一個意思,只要通過了應付職工薪酬就行,不能直接借銷售費用貸應收賬款。
84784970
2022 07/15 15:35
另一個財務說叫我這個月多計提工資,我可以借:銷售費用-工資,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,待應收賬款不
郭老師
2022 07/15 15:38
你好,計提的金額是多少,扣除的是多少,你差額發(fā)下去不就可以了?借應付職工薪酬,工資貸,銀行存款,應收賬款做這個不行嗎?
84784970
2022 07/15 15:44
但是他說多計提,計提不是損益類嗎,差額是300,已掛應收5000,到賬4700,從工資扣,是不是他說的不對啊
郭老師
2022 07/15 15:45
銷售費用5000貸,應付職工薪酬工資5000, 借應付職工薪酬工資5000, 貸應收賬款300, 銀行存款4700 三路有什么不對的,哪里不對?
84784970
2022 07/15 15:50
我是這樣做的,首先是應收賬款5000,貸主營業(yè)務收入5000,到賬,借,銀行存款4700,貸應收賬款4700,現(xiàn)在還差300,用工資補,怎么寫分錄,
郭老師
2022 07/15 15:53
借應收賬款5000 貸,主營業(yè)務收入 借銀行存款4700,貸應收賬款4700 在這里你的應收賬款有一個借方余額300,然后發(fā)工資的時候從他的工資扣除 借應付職工薪酬工資5000, 貸應收賬款300, 銀行存款4700
郭老師
2022 07/15 15:53
銷售費用5000貸,應付職工薪酬工資5000, 是當月的工資,當月計提。
84784970
2022 07/15 15:58
你這寫的還不懂,為什么應付職工工資是5000,我現(xiàn)在就是隔了300,之前做了借的銀行存款,怎么后面還要貸4700
郭老師
2022 07/15 16:00
你好,借應收賬款5000,貸主營業(yè)務收入5000,這個不對嗎? 借銀行存款4700,貸應收賬款4700,這是第二個分錄了。 只寫了一個借方金額,貸方?jīng)]有寫說明,它就是5000,借貸必須相等的,你填寫其他的也不對 工資是幾月份的工資,他即使沒有發(fā)下去,你是不是應該做計提 從幾月份的工資扣除 銷售額又是幾月份的。
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