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實(shí)務(wù)
問題已解決
本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)處理是否可以這樣子:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額
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速問速答同學(xué)你好,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),比如進(jìn)項(xiàng)120,銷項(xiàng)100
期末分錄
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)100
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100
沒有抵完的20留在應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)明細(xì)賬中;
2022 07/12 15:00
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