問題已解決
本期銷項稅額是16000,認證了進項3700,上期留底5000,請問老師,怎么增值稅怎么做賬?需要用到結(jié)轉(zhuǎn)“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”至“未交增值稅”科目
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速問速答同學你好
上期留底5000——這個金額應是在應交稅費一應增一進項稅額明細中,加上本月認證的3700,那么進項稅應是8700
借,應交稅費一應增一銷項16000
貸,應交稅費一應增一進項8700
貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅7300
借,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅7300
貸,應交稅費一未交增值稅7300
2022 07/12 09:43
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