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申報增值稅時,先用異地預(yù)繳增值稅和進(jìn)項稅哪個好一點(diǎn)?
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速問速答您好。您可以參照一下,增值稅申報表主表,是先銷項-進(jìn)項之后的金額,再抵預(yù)繳,是按這個順序處理的。
所以如果您預(yù)計項目預(yù)繳的金額大,后期確認(rèn)收入時,相應(yīng)的 銷項金額小的話,可能會一直無法抵預(yù)繳,因此可以進(jìn)項票收到后,掛到待抵扣科目,讓銷項先抵預(yù)繳金額,剩下的進(jìn)項在認(rèn)證后,滿足條件時,可以申請留底退稅。
希望能幫到您。
2022 07/11 11:54
84785012
2022 07/11 12:02
老師,如果到年末了待抵扣還有數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)到下年不會有什么問題或風(fēng)險吧?等下一年需要繳稅時再抵扣勾選是否可以呢?
84785012
2022 07/11 13:55
???老師能回答一下嗎
孔令運(yùn)老師
2022 07/11 14:00
是的。您好,現(xiàn)在增值稅進(jìn)項抵扣沒有時間限制了,所以放在待抵扣里面,用到的是否在抵扣也是沒有問題的。
84785012
2022 07/11 15:53
明白了老師
84785012
2022 07/11 15:53
明白了老師
孔令運(yùn)老師
2022 07/11 16:32
好的,有問題,隨時聯(lián)系我
84785012
2022 07/11 22:04
老師,我想問一下,如果當(dāng)月收入三百多萬進(jìn)項也多,增值稅抵減完差不多不用繳增值稅的話,稅務(wù)會有風(fēng)險嗎?
孔令運(yùn)老師
2022 07/11 22:37
您好。正常購銷業(yè)務(wù)情況下,這些都沒事,別在發(fā)票上做文章,比如虛構(gòu)業(yè)務(wù)獲取發(fā)票,真實業(yè)務(wù)沒問題的。
84785012
2022 07/12 05:28
老師,那季度預(yù)繳企業(yè)所得稅呢?
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