問題已解決
你好,老師公司未開票收入怎么做會計分錄?已經后來未開票收入又開發(fā)票了,這又怎樣做會計分錄?
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速問速答你好,
未票收入時
應收賬款/銀行存款113 貸:主營業(yè)務收入100應交稅費-應交增值稅13
開票的時候
先沖銷未票
應收賬款/銀行存款-113 貸:主營業(yè)務收入-100應交稅費-應交增值稅-13
在重新做
應收賬款/銀行存款113 貸:主營業(yè)務收入100應交稅費-應交增值稅13
2022 07/08 15:54
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