問題已解決
你好,老師公司未開票收入怎么做會計分錄?已經(jīng)后來未開票收入又開發(fā)票了,這又怎樣做會計分錄?
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速問速答你好,
未票收入時
應(yīng)收賬款/銀行存款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅13
開票的時候
先沖銷未票
應(yīng)收賬款/銀行存款-113 貸:主營業(yè)務(wù)收入-100應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-13
在重新做
應(yīng)收賬款/銀行存款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入100應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅13
2022 07/08 15:54
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