問題已解決

2018年6月10日,甲公司根據(jù)購銷合同約定,向乙公司預(yù)付購貨款10萬元,6月28日,收到乙公司發(fā)來的材料一批,所附的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20萬元,增值稅3.2萬元,7月5日,甲公司通過銀行轉(zhuǎn)賬向乙公司補(bǔ)付貨款13.2萬元。已知甲公司為增值稅一般納稅人,要求對甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理

84785034| 提問時(shí)間:2022 07/06 12:09
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,高級會計(jì)師
同學(xué)你好 借:預(yù)付賬款10 貸:銀行存款10 借:原材料20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3.2 貸:預(yù)付賬款23.2 借:預(yù)付賬款13.2 貸:銀行存款13.2
2022 07/06 12:10
84785034
2022 07/06 12:11
就這樣就可以了嗎?
小杜杜老師
2022 07/06 12:18
是的,就是這樣就可以了
84785034
2022 07/06 12:19
那老師,這道題不是要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
小杜杜老師
2022 07/06 12:20
賬務(wù)處理不是已經(jīng)做了嗎
84785034
2022 07/06 12:25
做了?題目說要求對甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
小杜杜老師
2022 07/06 12:30
寫的分錄不就是賬務(wù)處理?
84785034
2022 07/06 12:30
好的,謝謝老師
小杜杜老師
2022 07/06 12:30
嗯呢,不用客氣的哈~
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