問(wèn)題已解決

老師,6月買(mǎi)的東西,6月到貨,但是發(fā)票是7月到的,這樣的話,可以把7月到的發(fā)票貼在6月的賬本上嗎?6月買(mǎi)的時(shí)候,我是借:預(yù)付賬款 100 貸:銀行存款100,東西到貨的時(shí)候我沒(méi)有做分錄,現(xiàn)在發(fā)票到了,我可以這樣嗎?在6月的分錄上,借:管理費(fèi)用--辦公用品100 貸:預(yù)付賬款100 還是將這邊分錄做到7月份(發(fā)票到的月份)?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/06 11:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,最好不要這么做,七月份的,如果你做到六月份的憑證,后面稅務(wù)局查賬的話,他會(huì)要求企業(yè)寫(xiě)說(shuō)明的。
2022 07/06 11:32
84785027
2022 07/06 11:35
那老師,6月到貨的時(shí)候我可以不做分錄處理嗎?直接在7月發(fā)票到的時(shí)候再做?
郭老師
2022 07/06 11:36
可以的,可以這么做的。
84785027
2022 07/06 11:38
老師,要是6月到貨時(shí)候,我做了借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 100 貸:預(yù)付賬款--暫估入庫(kù)100,等7月發(fā)票的時(shí)候,再做 借:預(yù)付賬款--暫估入庫(kù) 100 貸:預(yù)付賬款 100?
郭老師
2022 07/06 11:40
可以的,可以這么做。
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