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請(qǐng)問老師,小規(guī)模公司應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方,該如何調(diào)平?

84785036| 提問時(shí)間:2022 07/05 15:43
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,小規(guī)模公司不應(yīng)該有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的,只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022 07/05 15:44
84785036
2022 07/05 15:49
我接的之前的賬,她們?cè)O(shè)了這個(gè)科目,那我現(xiàn)在該如何操作呢
紫藤老師
2022 07/05 15:50
那么就把余額結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785036
2022 07/05 15:51
但是它就是在應(yīng)交增值稅的科目下
紫藤老師
2022 07/05 15:52
把余額結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785036
2022 07/05 15:58
然后怎么辦啊,這個(gè)科目借方余額也不對(duì)勁
紫藤老師
2022 07/05 15:58
? 把余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果是借方,說(shuō)明不需要納稅
84785036
2022 07/05 16:53
有3萬(wàn)多余額,我想把它調(diào)好,該怎么調(diào)
紫藤老師
2022 07/05 21:04
放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅得了
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