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老師,我們公司個稅老板代扣代繳后,不從員工的工資里面扣除,我不會寫分錄。 一般情況下,公司代扣代繳,發(fā)放工資,再從員工的工資里扣除出來。分錄為,發(fā)放工資時借應付職工薪酬,貸應交稅費個稅貸銀行存款。交稅時,借應交稅費個稅,貸銀行存款。 但是這種公司承擔的,我不會寫

84785005| 提問時間:2022 07/05 14:19
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好? ; 借營業(yè)外支出- 個人 稅費? 貸銀行存款? ?
2022 07/05 14:21
84785005
2022 07/05 14:25
老師您說的是交稅的時候的分錄嗎?就是拿到交稅的銀行回單后,對應做的憑證
84785005
2022 07/05 14:28
老師,發(fā)放工資的分錄需要變化嗎?就是這個借:應付職工薪酬,貸:應交稅費-個稅,貸:銀行存款,不好意思哈,我是急性子,所以一下問出去幾句話了。
meizi老師
2022 07/05 14:31
?你好;? ?這個是繳納的時候直接做這筆; 匯算調整 2;? ? ?發(fā)工資分錄直接做 :借應付職工薪酬? -工資 貸銀行存款;? 別做貸方個稅哈;? ? 個人又不承擔的? ?
84785005
2022 07/05 14:36
老師,上個月做了怎么調呢?上個月寫了借:應付職工薪酬,借:財務費用-手續(xù)費,貸:應交稅費-個稅,貸:銀行存款
meizi老師
2022 07/05 14:38
?你好;? 你紅沖了。按實際 重新做分錄即可? ?
84785005
2022 07/05 14:42
老師,是5月的賬了,我剛說成上個月說錯了,可以直接紅沖嗎?
meizi老師
2022 07/05 14:43
?你好 ; 可以紅沖處理的? ?
84785005
2022 07/05 14:47
那老師我不紅沖這樣寫可以不,借:營業(yè)外支出-個稅,貸:應交稅費-個稅。摘要寫調整5月分錄
meizi老師
2022 07/05 14:49
?你好 ; 你這樣你科目 之前繳納了嗎? ?
84785005
2022 07/05 15:16
已經繳納了,對了老師,這樣計入營業(yè)外收入,您上面說的匯算清繳的時候怎么調整呢?
meizi老師
2022 07/05 15:21
?你好 ;? 是的。? 繳納了做借方個稅的分錄。 現在做? ?借:營業(yè)外支出-個稅,貸:應交稅費-個稅。摘要寫調整5月分錄? 就對了。 匯算納稅調整表 ;其他里面 填寫調增??
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