問題已解決

老師你好! 我們是小規(guī)模納稅人,本季度只有處置固定資產(chǎn)收入6400元,在填報附列資料(一)時,5列 全部含稅收入 6400元,7列 含稅銷售額 6400元, 8列不含稅銷售額6336.63元。 系統(tǒng)提示:

84784989| 提問時間:2022 07/04 16:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 提示什么呢
2022 07/04 16:42
84784989
2022 07/04 16:48
全部開具了1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)”該值應(yīng)該等于6336.63 問題是已經(jīng)是6336.63了嘛,咋個提交不了?
樸老師
2022 07/04 16:51
同學(xué)你好 填寫減免的百分之二了嗎
84784989
2022 07/04 16:52
沒有要填在哪里?
樸老師
2022 07/04 16:55
同學(xué)你好 填在減免稅明細(xì)表
84784989
2022 07/04 17:08
老師在減免稅明細(xì)表里是填收入?還是填稅額?
樸老師
2022 07/04 17:18
這個是填寫的稅額哦
84784989
2022 07/04 17:27
老師我填的是本期實際抵減稅額 也就是6336.63*2%=126.73 對不對?
樸老師
2022 07/04 17:31
對的 是這樣計算的
84784989
2022 07/04 17:41
老師我填在:一、減免項目 2列 本期發(fā)生額126.73 3列自動跳出126.73 4列本期實際應(yīng)抵減稅額126.73 5列期末余額0 對嗎?
樸老師
2022 07/04 17:48
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84784989
2022 07/04 17:54
老師主表 20行 其中:小微企業(yè)免稅額填2% 126.73 ?對嗎
84784989
2022 07/04 18:06
老師謝謝你耐心指導(dǎo),已經(jīng)明白人,謝謝老師?。?!
樸老師
2022 07/04 18:09
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
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