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老師,5月份的房租費用已照賬單計提管理費用,6月底支付的5月房租,進(jìn)項發(fā)票沒有收到,6月底支付房租的分錄怎么寫

84785005| 提問時間:2022 07/03 15:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
五月份借管理費用貸其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,六月份借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022 07/03 15:18
84785005
2022 07/03 15:27
那剩余的金額,就是進(jìn)項稅額怎么填寫呢?我5月份計提時扣掉了稅額計提的
郭老師
2022 07/03 15:28
你好,差額就在其他應(yīng)付款在借方有余額表示欠你的發(fā)票的進(jìn)項稅額。
84785005
2022 07/03 15:30
收到發(fā)票怎么做賬呢?
郭老師
2022 07/03 15:31
借其他應(yīng)付款借管理費用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的 借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸其他應(yīng)付款
84785005
2022 07/03 15:36
6月份的也支付了也沒有發(fā)票:借管理費用借其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎?
郭老師
2022 07/03 15:39
可以的,可以這么做的。
84785005
2022 07/03 15:43
6月份房租費用,我可以不計提管理費用嗎?直接預(yù)付賬款,貸銀行存款,7月份收到發(fā)票在做賬
郭老師
2022 07/03 15:44
你好可以的,但是跨年的這種不可以,最好都是當(dāng)年做到當(dāng)年里面。
84785005
2022 07/03 15:44
好的,謝謝??!
郭老師
2022 07/03 15:47
不用客氣,周末愉快
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