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老師你好,賬上面銷項多,進項少,這個月認(rèn)證發(fā)票的時候不會認(rèn)證完,增值稅怎么做分錄

84784990| 提問時間:2022 07/02 15:22
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,是這樣的,正常抵扣的那部分作為應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進項稅額 沒有認(rèn)證那部分作為 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進項稅額
2022 07/02 15:23
84784990
2022 07/02 15:24
說錯了老師,是進項多
小鎖老師
2022 07/02 15:25
嗯對,這個就是啊,認(rèn)證與不認(rèn)證那部分
84784990
2022 07/02 15:33
老師多出的進項稅額已做賬做到應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額里面,等下個月需要認(rèn)證的時候再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-進項稅里面嗎?
小鎖老師
2022 07/02 15:38
對,等你什么時候抵扣了,從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進項稅額就行。
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