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建筑企業(yè)財務(wù)月末關(guān)于增值稅需要怎么結(jié)轉(zhuǎn),具體分錄?
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速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2022 07/02 10:55
84785012
2022 07/02 11:11
老師,銷項和進項還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不是結(jié)轉(zhuǎn)它倆差額嗎?
郭老師
2022 07/02 11:12
銷項進項可以結(jié)轉(zhuǎn)的,你要向他們都有余額的話,可以不用結(jié)轉(zhuǎn),我上面給你寫的是第一個結(jié)轉(zhuǎn)銷項的,第二個結(jié)轉(zhuǎn)進項,第三個結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。如果你不想剪短的話,第一個和第二個不用做,只做第三個就可以。
84785012
2022 07/02 18:34
老師,只做第三個分錄也可以呀?
84785012
2022 07/02 18:35
老師,只做第三個分錄的話。是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅明細科目就一直有余額不會平吧?
郭老師
2022 07/02 19:04
對的
進項
銷項
轉(zhuǎn)出未交增值稅
這幾個一直有余額
84785012
2022 07/02 19:06
老師。那種做法比較好呢?
郭老師
2022 07/02 21:02
自己選擇就可以的。建議是都沒有余額,你以后核對的時候方便。
84785012
2022 07/03 04:23
老師,進項發(fā)票剛?cè)胭~都計入應(yīng)交增值稅-未抵扣增值稅稅額了,老師需要這樣做嗎,還是直接計進項稅
郭老師
2022 07/03 07:44
沒有認證的做應(yīng)交稅費待認證
84785012
2022 07/03 07:50
未認證的認證完了,分錄應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2022 07/03 07:50
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證
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