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老師。我們公司是農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)的。進來的免稅發(fā)票我不知道怎么申報。比如免稅發(fā)票是10000的金額。我直接在銷售欄填寫10000.然后在稅金填寫900嗎?直接乘以9個點嗎?

84785022| 提問時間:2022 07/02 10:01
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,收到的免稅票——將900元填在增值稅附表二中的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票一欄,只填稅額;
2022 07/02 10:02
84785022
2022 07/02 10:14
老師。我想問的是我收到票面是10000元,稅點是免稅的。然后申報的時候是直接乘以9%么?還是需要做價稅分離。銷售填。9174.31.稅額寫825.68.
立紅老師
2022 07/02 10:15
同學(xué)你好,不需要做價稅分離,直接用10000*9%;金額是10000,稅額是900
84785022
2022 07/02 11:27
好的。謝謝老師
立紅老師
2022 07/02 12:14
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;
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