問題已解決

暫估成本跨年了,收到發(fā)票時直接做主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)可以嗎?

84785042| 提問時間:2022 07/01 14:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個不可以,需要沖銷之前的暫估
2022 07/01 14:02
84785042
2022 07/01 14:06
原來分錄“借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ;紅沖之后怎么做分錄呢
小鎖老師
2022 07/01 14:08
您好,這個就是 借 應(yīng)付賬款? 貸 庫存商品
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~