問題已解決

你好,因?yàn)殇N售方非正常給開了專票,稅務(wù)這邊讓我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,納稅調(diào)整,轉(zhuǎn)出是申報(bào)資料表二異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是填在納稅調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額。納稅調(diào)整是調(diào)年報(bào)那一項(xiàng)?

84784955| 提問時(shí)間:2022 06/22 14:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好在其他里面調(diào)整就可以 表二的其他里面 企業(yè)所得稅在納稅調(diào)整明細(xì)表30藍(lán)的賬載金額里面填寫。
2022 06/22 15:03
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