問題已解決

老師,之前沒發(fā)票手續(xù)費(fèi)已入賬,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:銀存,現(xiàn)在跨月又收到銀行開來的發(fā)票,請問怎么做分錄?

84785019| 提問時間:2022 06/21 17:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
把無票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022 06/21 17:23
84785019
2022 06/21 17:23
怎么做分錄??
玲老師
2022 06/21 17:27
借銀行貸財(cái)務(wù)費(fèi)用。借財(cái)務(wù)。借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行。
84785019
2022 06/21 17:34
巳經(jīng)跨月了,不是要通過本年利潤科目了嗎?
玲老師
2022 06/21 17:38
不需要的,因?yàn)槎际钱?dāng)年的。
84785019
2022 06/21 17:40
不是都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去了嗎,那現(xiàn)在收到發(fā)票可以這樣做嗎?借:本年利潤貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,再做借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)貸:本年利潤。
玲老師
2022 06/21 17:55
你好 不用 本年利潤的??
84785019
2022 06/21 17:58
意思是說,要做兩筆分錄,借:銀存貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)貸:銀存,這樣就可以了嗎?
玲老師
2022 06/21 18:01
是的,這樣處理就完成了。
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