問題已解決
上月未收到發(fā)票做暫估成本入賬,本月成本部分發(fā)票收到且已支付,在做分錄時應(yīng)怎么分錄?
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速問速答你好,當時暫估的分錄怎么做的
2022 06/21 16:24
84785019
2022 06/21 16:26
你好,如圖,錄入:
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款/勞務(wù)費
郭老師
2022 06/21 16:29
借應(yīng)付賬款,借其他業(yè)務(wù)成本,負數(shù)
借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
84785019
2022 06/21 16:36
你好,不是很明白,
第一個是: 借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) (收到發(fā)票部分)
第二個是: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 (收到發(fā)票,且支付部分)
以上,是這樣錄入么?
郭老師
2022 06/21 16:39
你好,第一個分錄其他業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是負數(shù)。
84785019
2022 06/21 16:45
明白,第一個分錄借貸都是負數(shù),這樣就是可以的對么
第一個是: 借:其他業(yè)務(wù)成本 負數(shù),貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) (負數(shù)金額是收到發(fā)票部分)
郭老師
2022 06/21 16:51
好對的是的是這么做的。
84785019
2022 06/21 16:53
明白啦,謝謝您
郭老師
2022 06/21 16:54
不用客氣,工作愉快
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