問題已解決
外貿(mào)公司,上月暫估入庫,發(fā)出商品,本公司和供應商均未開票,做暫估入賬,本月收到發(fā)票沖暫估同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣做對嗎
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速問速答同學你好,這樣做對的。
2021 05/20 23:28
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2021 05/20 23:33
我的疑惑在一點,發(fā)出商品時未做任何分錄,就把出庫單放在下月和銷售發(fā)票一起,這樣有關(guān)系嗎
王雁鳴老師
2021 05/20 23:35
同學你好,有關(guān)系的,這個月的庫存數(shù)據(jù) ,與實際庫存就不一樣了。
84784996
2021 05/20 23:36
那應該怎么做,做發(fā)出商品嗎
王雁鳴老師
2021 05/20 23:37
同學你好,是的,當月應該做,借:發(fā)出商品,貸:庫存商品。
84784996
2021 05/20 23:39
那下個月應該怎么把發(fā)出商品沖掉
王雁鳴老師
2021 05/20 23:43
同學你好,下月開具發(fā)票后,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借:主營業(yè)務成本,貸:發(fā)出商品。
84784996
2021 05/20 23:48
那供應商開票沖暫估是,借應付帳款?暫估,貸庫存商品,再借庫存商品,貸應付賬款,這樣?
王雁鳴老師
2021 05/20 23:48
同學你好,是的,可以這樣做分錄的。
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