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老師你好,請問一下,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,比如,銷項(xiàng)2000,進(jìn)項(xiàng)是3500,分錄應(yīng)該怎么做?

84784998| 提問時間:2022 06/18 15:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,銷項(xiàng)2000,進(jìn)項(xiàng)是3500,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?3500
2022 06/18 15:25
84784998
2022 06/18 15:28
無論是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還是進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),都是用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目嗎?
鄒老師
2022 06/18 15:28
你好,是的,是這樣的
84784998
2022 06/18 15:30
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 06/18 15:30
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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