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老師你好,請問一下,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,比如,銷項2000,進項是3500,分錄應(yīng)該怎么做?

84784998| 提問時間:2022 06/18 15:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,銷項2000,進項是3500,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2000, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1500 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)?3500
2022 06/18 15:25
84784998
2022 06/18 15:28
無論是進項大于銷項,還是進項小于銷項,都是用應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目嗎?
鄒老師
2022 06/18 15:28
你好,是的,是這樣的
84784998
2022 06/18 15:30
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 06/18 15:30
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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