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去年入賬時收到的專票當普票入賬了怎么辦
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2022 06/18 10:51
84785037
2022 06/18 10:54
在今年可以直接沖紅在入正確的會計分錄嗎
玲老師
2022 06/18 11:01
別做更正的分錄。借進項稅額,貸原來科目。
玲老師
2022 06/18 11:01
。打錯字了,是直接更正就行。
84785037
2022 06/18 11:13
還涉及到損益,也直接更正管理費用就行嗎,要不要用以前年度損益調整科目呢
玲老師
2022 06/18 11:19
影響損益的,用以前年度損益調整科目。
84785037
2022 06/18 12:02
比如去年入賬:借:管理費用為100元,貸庫存現(xiàn)金100元,專票進項稅額是13元漏看成普票未入了,那今年沖紅后怎么做會計分錄
84785037
2022 06/18 12:02
比如去年入賬:借:管理費用為100元,貸庫存現(xiàn)金100元,專票進項稅額是13元漏看成普票未入了,那今年沖紅后怎么做會計分錄
84785037
2022 06/18 12:02
比如去年入賬:借:管理費用為100元,貸庫存現(xiàn)金100元,專票進項稅額是13元漏看成普票未入了,那今年沖紅后怎么做會計分錄
84785037
2022 06/18 12:02
比如去年入賬:借:管理費用為100元,貸庫存現(xiàn)金100元,專票進項稅額是13元漏看成普票未入了,那今年沖紅后怎么做會計分錄
玲老師
2022 06/18 12:06
借進項 13,貸以前年度損益 調整? 13??
84785037
2022 06/18 12:32
不用管理費用嗎,不是還要沖減去年分錄
玲老師
2022 06/18 12:33
就直接這筆更正分錄就可以了
就直接這筆更正分錄就可以了。
玲老師
2022 06/18 12:33
管理費用用以前年度損益調整
。管理費用用以前年度損益調整代替了。
84785037
2022 06/18 12:56
不需要沖紅了嗎
玲老師
2022 06/18 13:37
不用紅沖了,做這直接更正分錄就可以
84785037
2022 06/18 14:10
那之前漏入的進項稅額呢,
玲老師
2022 06/18 14:15
借進項 13,貸以前年度損益 調整 13
。記在借方進項了。
玲老師
2022 06/18 14:16
原來,進項不是全額計管理費用了嗎?所以現(xiàn)在轉出來了。
84785037
2022 06/18 14:17
調整需要什么附件嗎,摘要寫什么
玲老師
2022 06/18 14:23
后面寫上一個調整說明。后面寫上一個調整說明就行。
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