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老師好,專票當(dāng)作普票入賬了怎么辦?已經(jīng)跨年

84784999| 提問時間:2022 04/22 10:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問當(dāng)時入賬分錄怎么寫的
2022 04/22 10:00
84784999
2022 04/22 10:03
借:在建工程 貸:銀行存款 不過后面由于某些原因 在建工程都轉(zhuǎn)到待分?jǐn)傎M(fèi)用了
bamboo老師
2022 04/22 10:05
借:待攤費(fèi)用 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
84784999
2022 04/22 10:07
老師是貸方藍(lán)字嗎?我現(xiàn)在這張抵扣是不是可以認(rèn)證了?抵扣聯(lián)弄丟了,是不是只要發(fā)票聯(lián)復(fù)印下就可以了
bamboo老師
2022 04/22 10:09
不是的 都是借方 一個負(fù)數(shù) 一個正數(shù) 現(xiàn)在這張抵扣是可以認(rèn)證了 納稅人丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的抵扣聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證或退稅憑證;納稅人丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的抵扣聯(lián)復(fù)印件,作為記賬憑證。
84784999
2022 04/22 10:13
講得非常詳細(xì),謝謝老師!還有一個問題,就是去年的帳我想調(diào)整下,但是會影響去年的所得稅,該怎么辦呢
bamboo老師
2022 04/22 10:14
請問您匯算清繳做了嗎
84784999
2022 04/22 10:21
還沒做,想等下個月做
bamboo老師
2022 04/22 10:21
那匯算清繳的時候納稅調(diào)整就好了啊
84784999
2022 04/22 10:31
好的,謝謝老師,那固定資產(chǎn)也都可以調(diào)整吧?是不是全都只要去年的帳直接去修改就好了
bamboo老師
2022 04/22 10:32
固定資產(chǎn)也都可以調(diào)整 調(diào)整分錄做到今年就好了
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