問題已解決

去年公司審計(jì)過,現(xiàn)在我要做所得稅匯算清繳的話是不是按照審計(jì)調(diào)整的申報(bào),例如,原報(bào)表上營業(yè)收入是2500萬,審計(jì)調(diào)增了500萬,調(diào)整后報(bào)表數(shù)是3000萬,我申報(bào)的時(shí)候營業(yè)收入就填3000萬,是這樣嗎?

84784973| 提問時(shí)間:2017 05/20 14:45
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是按審計(jì)調(diào)整的申報(bào)的。是這樣的。
2017 05/20 14:56
84784973
2017 05/20 15:05
@王老師:那最后我要補(bǔ)繳的所得稅額,是不是審計(jì)確定的利潤表上所得稅費(fèi)用和我原報(bào)表上所得稅費(fèi)用的差額。
王雁鳴老師
2017 05/20 15:07
您好,是的。
84784973
2017 05/20 15:11
@王老師:好的,謝謝!
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