問(wèn)題已解決

老師麻煩請(qǐng)教:我企業(yè)有外省預(yù)交的企業(yè)所得稅、增值稅,個(gè)稅,附加稅,個(gè)稅與附加稅在申報(bào)時(shí)無(wú)抵減,應(yīng)該怎么處理

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/17 12:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,附加稅可以抵扣的,你的增值稅抵扣了附加稅,跟著抵扣就是了。借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 06/17 12:46
郭老師
2022 06/17 12:46
然后,個(gè)稅的繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,借工程施工貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸銀行存款,工程施工可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784990
2022 06/17 12:50
收到謝謝老師
郭老師
2022 06/17 12:51
不用客氣,工作愉快。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~