問題已解決

老師,增值稅申報(bào)附表一的11行第13列是個(gè)橫線,那附表三的3%征收率能填得了嗎?附表一和附表三有什么關(guān)聯(lián)呢

84784976| 提問時(shí)間:2022 06/16 22:39
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué) 可以填的。一般是發(fā)票開完后,附表三是自動(dòng)生成的。 有扣除項(xiàng)目的營(yíng)改增項(xiàng)目,附表三的數(shù)據(jù)填寫結(jié)果與附表對(duì)應(yīng)行次項(xiàng)目應(yīng)核對(duì)相符。
2022 06/16 22:53
84784976
2022 06/16 23:03
附表三自動(dòng)生成稅率6和9的數(shù)字,但稅率3的不生成,所以一直以來(lái)都沒有填這一行的數(shù)字
立峰老師
2022 06/16 23:04
那自己填上去,同學(xué)
立峰老師
2022 06/16 23:04
只要是營(yíng)改增項(xiàng)目,都應(yīng)該填的
84784976
2022 06/16 23:05
老師,以前的沒有填,那怎么辦呢?
立峰老師
2022 06/16 23:08
往月的沒填,不要管他,不影響。這個(gè)月的記得填上。 如果不是差額扣稅,這個(gè)填寫只起統(tǒng)計(jì)意義,不影響稅額。
84784976
2022 06/16 23:11
老師,是物業(yè)公司,是不是很有影響?
立峰老師
2022 06/16 23:12
只要不是差額計(jì)稅,就沒有影響
立峰老師
2022 06/16 23:12
即使差額計(jì)稅,只要附表一是正確的。也沒有影響。
立峰老師
2022 06/16 23:12
以后注意就可以的。
84784976
2022 06/16 23:21
老師,3%征收率是做賬系統(tǒng)每個(gè)月期末的數(shù)字,這樣填寫是不是正確的嗎?
立峰老師
2022 06/16 23:30
每月3%的含稅金額,直接填上去。記住含稅的。
84784976
2022 06/16 23:32
老師,附表一的金額征收率3到底應(yīng)該怎么算呢?
立峰老師
2022 06/16 23:34
你們是差額扣稅不?如果不是正確的價(jià)稅分離就可以,上邊寫的很明白。 附表三是價(jià)稅合計(jì)的。
84784976
2022 06/16 23:41
老師,現(xiàn)在在這個(gè)問題已經(jīng)把我難住了,都不知道怎么解決了?什么是差額扣稅呢?
84784976
2022 06/16 23:44
老師,老的小區(qū)的水表都是物業(yè)公司的戶頭,不管是物業(yè)公司用還是業(yè)主用都是物業(yè)公司交錢,后面在找業(yè)主收錢,但若是業(yè)主的表,不是專票,收到普通發(fā)票,稅率是做的征收率借方,沒有坐車成本票,可以這樣操作嗎?
立峰老師
2022 06/16 23:49
物業(yè)公司是否可以差額納稅 可以 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來(lái)水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。說明物業(yè)公司自來(lái)水水費(fèi)是可以差額納稅的
立峰老師
2022 06/16 23:50
如果不走減易計(jì)稅,可以全額征稅的。
立峰老師
2022 06/16 23:50
如果不走減易計(jì)稅,那只能全額征稅的。
立峰老師
2022 06/16 23:51
走簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以差額征稅。
84784976
2022 06/16 23:56
有申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅,今年7月到期,就是不明白這樣做分錄正確嗎?因?yàn)檫@個(gè)問題,一直和新來(lái)的會(huì)計(jì)有爭(zhēng)論,她在網(wǎng)上查的資料也說物業(yè)公司可以差額征稅,但不認(rèn)同我們之前這樣做賬,同時(shí),也指出附表三征收率3必須填寫,但一直以來(lái)都沒有填寫
立峰老師
2022 06/17 00:03
哪樣做分錄,你沒寫,同學(xué)
立峰老師
2022 06/17 00:04
附表三填寫的事,必須填,這個(gè)事不再提了。
立峰老師
2022 06/17 00:04
差額征稅是可以選擇,不選也可以
立峰老師
2022 06/17 00:08
差額征稅時(shí), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 報(bào)銷水的發(fā)票時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(水費(fèi)價(jià)款) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
立峰老師
2022 06/17 00:09
差額征稅時(shí), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 報(bào)銷水的發(fā)票時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(水費(fèi)價(jià)款) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
84784976
2022 06/17 06:14
老師,你發(fā)的分錄不管是收到普票還是專票都是這樣做分錄?
立峰老師
2022 06/17 06:40
上邊這種分錄是用簡(jiǎn)易計(jì)稅時(shí),這樣做,也就是不再使用進(jìn)項(xiàng)稅了。
立峰老師
2022 06/17 06:41
不考慮進(jìn)項(xiàng)稅了。如果使用一般計(jì)稅,和我們平常就就一樣了。
84784976
2022 06/17 06:44
做賬是這樣做的,但取的數(shù)字是期末的數(shù)字了
立峰老師
2022 06/17 07:21
當(dāng)期發(fā)生額的,你填一下試試。因?yàn)檫@張表的填寫是為和附表一配合的。怎么可能是余額的。
立峰老師
2022 06/17 07:22
附表一是發(fā)生額,附表三是余額,怎么匹配。 是當(dāng)月發(fā)生額。
立峰老師
2022 06/17 07:23
能自動(dòng)生成的報(bào)表,當(dāng)月開票的價(jià)稅合計(jì)金額就自動(dòng)上去了。
立峰老師
2022 06/17 07:24
我經(jīng)常在報(bào)這類企業(yè)的稅
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