問題已解決

一般納稅人企業(yè)有留抵增值稅,已經(jīng)連續(xù)幾年沒業(yè)務(wù)0申報(bào),為了不留抵,現(xiàn)在需要處理了這些留抵,本來沒收入做了不開票收入把留抵抵消了,那這部分收入對應(yīng)的其他稅費(fèi)如水利基金、印花稅之類的是不是也要報(bào)還得交稅,本來是0申報(bào)沒業(yè)務(wù),只為處理這部分留抵增值稅,準(zhǔn)備注銷

84785022| 提問時(shí)間:2022 06/15 13:01
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,既然你做了無票收入,那這些有計(jì)稅基礎(chǔ)的話,都需要按實(shí)際進(jìn)行申報(bào)的呢,或者你跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通一下
2022 06/15 13:03
84785022
2022 06/15 17:26
現(xiàn)在不做不開票收入了,直接增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)上如何做轉(zhuǎn)出,能讓增值稅報(bào)表里的留抵變?yōu)?
小小霞老師
2022 06/15 18:53
借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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