問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月交增值稅后其他的附加稅申報(bào)表怎么填,之前有過(guò)留抵退稅額

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/14 16:57
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王超老師
金牌答疑老師
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你好 前面的留抵退稅是不計(jì)算附加稅的,你現(xiàn)在按照實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算附加稅的
2022 06/14 17:08
84784991
2022 06/14 17:13
申報(bào)增值稅后直接帶出來(lái)了附加稅的數(shù)據(jù),不需要繳納附加稅
84784991
2022 06/14 17:14
這么申報(bào)合適嗎
王超老師
2022 06/14 17:29
數(shù)據(jù)是直接帶出來(lái)的,那么直接申報(bào)就可以的?
84784991
2022 06/14 17:33
為什么沒(méi)有稅款呢
王超老師
2022 06/14 17:34
你們的留抵退稅還有阿
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