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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,麻煩問您個(gè)問題。我前期已經(jīng)繳納增值稅的收入,本月補(bǔ)開前期未開具發(fā)票,在后面報(bào)稅的時(shí)候怎么弄啊。
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速問速答你好,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2022 06/14 16:10
84784998
2022 06/14 16:14
多開的前期發(fā)票在未開具發(fā)票欄寫負(fù)數(shù),屬于本月收入的發(fā)票在開具發(fā)票欄寫負(fù)數(shù)?
郭老師
2022 06/14 16:18
之前交稅是不是確認(rèn)了無票收入?
郭老師
2022 06/14 16:18
在開了發(fā)票,你是不是需要吃紅沖這個(gè)無票收入。
84784998
2022 06/14 16:20
是的,之前確認(rèn)了無票收入
郭老師
2022 06/14 16:21
你現(xiàn)在紅沖無票收入未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)對(duì)嗎?
開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)
郭老師
2022 06/14 16:21
一正數(shù)一負(fù)數(shù),這不正好抵扣了嗎
郭老師
2022 06/14 16:21
屬于本月收入的發(fā)票在開具發(fā)票欄寫負(fù)數(shù)?
然后你再返回去看一下,你問的這個(gè)對(duì)嗎
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