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實(shí)務(wù)
問題已解決
科目余額表試算平衡,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,老師幫忙看那一下,謝謝
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速問速答損益類科目不應(yīng)該有余額,你要先結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬以后再出具報(bào)表
2022 06/13 10:08
84784957
2022 06/13 10:10
第一次建賬,報(bào)表中的那些科目有余額,老師,幫忙給說一下,
84784957
2022 06/13 10:10
手工帳怎么做結(jié)賬分分錄謝謝
小寶老師
2022 06/13 10:11
看截圖這些不應(yīng)該有余額,要結(jié)賬哦期待你的好評(píng)哦!
84784957
2022 06/13 10:12
老師,幫忙給說一下結(jié)賬的分錄,謝謝
小寶老師
2022 06/13 10:13
借本年利潤(rùn)貸費(fèi)用,借收入貸本年利潤(rùn)
84784957
2022 06/13 10:13
老師,制造費(fèi)用需要結(jié)賬嗎
小寶老師
2022 06/13 10:17
制造費(fèi)用要按照你的分配方法先分配到生產(chǎn)成本的,期末可以余額
84784957
2022 06/13 10:50
老師,結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表也還是不平,是什么原因
小寶老師
2022 06/13 10:52
你這個(gè)會(huì)變資產(chǎn)負(fù)債表吧,差多少
84784957
2022 06/13 11:12
差66335.43元,我重新做一遍看
小寶老師
2022 06/13 11:12
好吧,重新試試吧那就
84784957
2022 06/13 14:48
老師,你好
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表不相等
小寶老師
2022 06/13 14:49
看下是不是本年利潤(rùn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)
84784957
2022 06/13 14:52
你好,老師,幫忙看一下
84784957
2022 06/13 14:55
老師,幫忙看一下啥原因,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不等
小寶老師
2022 06/13 14:55
你好,你的利潤(rùn)表沒有累計(jì)數(shù),科目表也不全
84784957
2022 06/13 14:59
老師,你幫忙看一下科目余額表,5月相關(guān)的費(fèi)用已錄入,科目余額表平衡,資產(chǎn)負(fù)債表也平衡,利潤(rùn)表不等于資產(chǎn)負(fù)債表是什么原因,5月新建的帳
84784957
2022 06/13 15:04
老師,在嗎,怎么處理負(fù)債表,利潤(rùn)表不平衡
小寶老師
2022 06/13 15:15
您好,您要先查對(duì)對(duì)不上的原因才能處理的,光發(fā)數(shù)據(jù)沒法核對(duì)原因的。
84784957
2022 06/13 15:17
新建賬套,所有數(shù)據(jù)都錄入;
老師,生產(chǎn)成本在資產(chǎn)負(fù)債表里那些數(shù)據(jù)
小寶老師
2022 06/13 15:41
生產(chǎn)成本最終是要結(jié)轉(zhuǎn)到商品的,所以要體現(xiàn)在存貨里面。
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