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實(shí)務(wù)
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老師:小規(guī)模企業(yè)征收率3%減按1%賬務(wù)怎樣處理
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貸,主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅按照1%的來就可以了
不需要交稅的,把應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2022 06/12 10:42
84785042
2022 06/12 11:14
老師減免稅2%怎么不作賬務(wù)處理呢?
郭老師
2022 06/12 11:20
對的是的,這個(gè)不用做處理。
84785042
2022 06/12 11:25
那么減免稅2%應(yīng)放到哪里?
郭老師
2022 06/12 11:29
不做賬務(wù)處理
票上的稅額也是1%的,如果你在做減免的2%,你的發(fā)票和你的合計(jì)不一致。
84785042
2022 06/12 16:08
老師下午好,資產(chǎn)總額(期初2000,期末4000)應(yīng)納稅所得額多少,怎么算!
郭老師
2022 06/12 16:09
你好
具體的那個(gè)稅款的
84785042
2022 06/12 16:10
小規(guī)模納稅
郭老師
2022 06/12 16:13
那個(gè)稅款
企業(yè)所得稅的嗎
是企業(yè)所得稅你的利潤表利潤總額年累計(jì)多少
84785042
2022 06/12 16:15
企業(yè)所得稅累計(jì)值
郭老師
2022 06/12 16:18
年累計(jì)利潤表的利潤總額-彌補(bǔ)虧損
這個(gè)就是應(yīng)納稅所得額
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